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风险防控责任落实|机关工作标准化要求

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风险防控责任落实必须嵌入业务全流程,做到事前有研判、事中有监测、事后有复盘。各岗位须对照职责清单逐项梳理潜在风险点,形成“一岗一表”防控手册;科室层面每季度开展风险交叉互评,重点核查制度执行偏差与响应时效短板;单位层面建立风险分级响应机制,对黄色预警实行限期整改销号,对红色预警启动专班处置并向上级报备。严禁以“已布置”代替“真落实”,以“留痕多”代替“成效实”。所有防控措施须具可验证性,包括会议记录、签收凭证、系统日志、第三方佐证等,确保责任链条完整、追溯路径清晰。

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